會(huì)計(jì)人員在日常工作中會(huì)涉及到很多費(fèi)用,不同的費(fèi)用都要記錄到不同的科目中。那么對(duì)于本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留抵的會(huì)計(jì)分錄怎么做?今天考呀呀老師就為大家介紹一下,希望可以幫助到大家。
對(duì)于本月有留抵增值稅結(jié)轉(zhuǎn)則這樣做分錄:
1.減免稅額確認(rèn)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅額(減免稅額)
2.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,應(yīng)交增值稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目余額為
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 為下月應(yīng)交增值稅額.
當(dāng)企業(yè)先付款后開票時(shí),可以通過(guò)預(yù)付賬款核算。
借:預(yù)付賬款,
貸:銀行存款;
等到收到發(fā)票后
借:相應(yīng)科目,應(yīng)交稅費(fèi),
貸:預(yù)付賬款。
在企業(yè)應(yīng)設(shè)定的“預(yù)付賬款”會(huì)計(jì)科目中,核算企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。
企業(yè)因購(gòu)貨而預(yù)付的款項(xiàng),
借記“預(yù)付賬款”科目,
貸記“銀行存款”科目。
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入賬,施工企業(yè)的預(yù)收賬款主要包括預(yù)收工程款、預(yù)收備料款等。
收款時(shí)做預(yù)收,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 1、先開票,然后對(duì)方再打款; 2、下月開票時(shí)確... ;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 5、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ;同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本...
1、根據(jù)開具的發(fā)票做帳時(shí) 借:銀行存款 6000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5825.24(6000/1.03) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 174.76(6000/1.03*3%) 2、還要做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 借:...
??? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅&nbs...
增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時(shí),再將銷項(xiàng)稅額中的金額作為應(yīng)免征的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄為... 后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策,退稅機(jī)關(guān)為稅務(wù)機(jī)關(guān)。(四)先...
*3%=29.13 月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金,下月初申報(bào)增值稅 的時(shí)候,直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:銀行存款 二、小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全...
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