會計人員在日常工作中會涉及到很多費用,不同的費用都要記錄到不同的科目中。那么給員工發(fā)提成的會計分錄怎么寫?今天考呀呀老師就為大家介紹一下,希望可以幫助到大家。
業(yè)務提成屬于應付職工薪酬的范圍。
首先要將提成計入銷售費用
借:銷售費用
貸:應付職工薪酬
發(fā)放時要代扣代繳個人所得稅
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
應交稅費-應交個人所得稅
定額發(fā)票的賬務處理很簡單,當企業(yè)收到定額發(fā)票的時候,根據(jù)費用歸屬的部門計入相對應的費用科目當中即可,比如:管理費用、銷售費用等,具體的賬務處理為:
借:管理費用/制造費用/銷售費用等
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等
如果是企業(yè)取得收入的時候開具定額發(fā)票,則相應的賬務處理為:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
之所以稱之為定額發(fā)票,那是因為此類發(fā)票為稅局專門印制且有固定數(shù)額的發(fā)票。企業(yè)開具定額發(fā)票是不用自行填制的,此類發(fā)票有十一種面額的版本可供選擇,如:十元面額、二十元面額、五十元面額、一百元面額、兩百元面額、五百元面額和一千元面額等等。使用定額發(fā)票的行業(yè)一般是娛樂業(yè)和餐飲業(yè),還包括停車場收費、其他服務業(yè)勞務的單位和個人。使用方法是以當月實際發(fā)生額作為銷售收入進行入賬處理的,而不是整本使用完畢后整本入賬。
紅沖發(fā)票也要做帳,它的做法就是按你要沖銷的憑證,借、貸方科目都相同,不同的只是金額為紅字。
借:管理費用——修理費 應交稅金——增值稅——進項稅額貸:現(xiàn)金
沒按其要求備注,這月已開紅字發(fā)票和重新開票,金額都不變,請問如何做分錄——這樣可以不做分錄。把發(fā)票附在其他的收入記賬憑證的后面即可。 紅字發(fā)票如何做賬分錄: ...
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納 借:應交稅費——未繳增值稅 貸:銀行存款 計提消費稅 借:營業(yè)...
借:應收賬款 貸:營業(yè)收入
1、購進商品或材料取得普通發(fā)票,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的賬務處理是相同的(不得抵扣進項稅額) 借:庫存商品(或原材料) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、銷售商品開出普通發(fā)...
差旅費要是自己出的回來報銷 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金預借的 借 管理費用貸 其他應收款 子女教育費 借 應付職工薪酬 -----子女教育費貸 庫存現(xiàn)金租房子時候 借 待攤費...
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