進項銷項抵扣會計分錄怎么寫?
1、發(fā)生銷售時
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)納增值稅-銷項稅額
2、購進原材料時
借:原材料
借:應(yīng)納增值稅-進項稅額
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
3、如果當(dāng)月有進項稅額轉(zhuǎn)出
借:在建工程(或固定資產(chǎn)、應(yīng)付福利費等)
貸:應(yīng)納增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項稅?
1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅
因為進項稅、銷項稅、未交增值稅都是"應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅"的次級科目,根據(jù)公司賬簿格式選擇或電算化系統(tǒng)科目配置規(guī)則,是否進行科目結(jié)轉(zhuǎn),什么時間進行結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)實操作中也不一樣.比如,應(yīng)用SAP的企業(yè),往往是在年末,對全年的進項稅、銷項稅進行一次結(jié)轉(zhuǎn),目的是把這兩個科目余額清零!
小企業(yè)應(yīng)付票據(jù)會計核算
商業(yè)匯票是由出票人簽發(fā)并委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的一種票據(jù)。可分為商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。
商業(yè)承兌匯票是出票人簽發(fā)的,委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù),承兌人是銀行以外的付款人。作為商業(yè)承兌匯票的出票人是必須在銀行開立了存款賬戶的法人或者其他組織,并且和付款人具有真實的業(yè)務(wù)付款關(guān)系,具有可靠資金來支付匯票款項。
銀行承兌匯票是債權(quán)人要求付款的命令書,債務(wù)人收到后支付款項。銀行承兌匯票需要是在承兌銀行開立存款賬戶的存款人進行出票,銀行基于對出票人資信的認給予信用支持。當(dāng)?shù)玫姐y行的付款承諾后,即成為銀行承兌匯票。
企業(yè)銷售商品收到商業(yè)匯票時,要設(shè)置“應(yīng)收匯票”科目進項核算:
借:應(yīng)收匯票
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
借:銀行存款1000貸:主營業(yè)務(wù)收入854.70應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)145.30應(yīng)交稅金=銷項稅-進項稅=145.3-435.9=-290.6 為期末留抵稅,下月繼續(xù)抵扣.即本月不用交增值稅.也...
支付或者負擔(dān)的增值稅額,為進項稅額。 下列進項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣: (一... 按照運輸費用結(jié)算單據(jù)上注明的運輸費用金額和7%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額...
企業(yè)應(yīng)交增值稅的發(fā)生、抵扣、進項轉(zhuǎn)出、計提、交納、退還等情況,應(yīng)在“應(yīng)交稅金”... 。按照您的表述,月末應(yīng)當(dāng)還需要編制如下會計分錄: 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的...
你說的銷項大于進項,交完增值稅后怎么做賬的問題,很簡單啊。 1、平時增值稅核算:購... 應(yīng)付賬款,應(yīng)付票據(jù),預(yù)付賬款等) 銷售:借:銀行存款(現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),預(yù)收賬款等...
進項稅發(fā)票不在你手上,也就是還沒有認證啊,不能抵扣。就掛在賬面上,留到下月發(fā)票認證后再抵扣吧。 1、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)繳增值稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ...
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增...“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映...
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