1、酒店個人工商戶交稅費,開普票13501專票110390稅率3%需交增值稅如何計算?
答:個體戶如果是小規模納稅人開普票10萬以內是免稅的,如果開專用發票,需要按3%交納增值稅。
2、報銷金額比發票金額少,如何做賬?
答:按照實際報銷的金額做賬,比如實際發生500元的費用,報銷500,發票是510的,也要按照500來做費用。
3、個體戶需要做匯算清繳么?
答:個體戶需要做匯算清繳,在取得所得的次年三月三十一日前辦理匯算清繳。
4、請問個體戶可以去稅局代開發票嗎?如果可以,月銷售額<10萬元,可以不用繳納增值稅嗎?
答:個體戶可以去稅局代開發票的,但是你要先給稅務機關交納開票金額相應的稅金。
5、關于季報,第二季度填的4-6月的累計,現在發現填錯,第三季度填的1-9月的累計數,這樣對嗎?
答:是的,第三季度填的是1-9月的累計數。
6、漏收營業款在財務這邊要怎么處理,有沒有針對這方面的一個具體的處罰?
答:漏收營業款補記進去即可,一般不涉及行政處罰。
7、公司不按時發放工資,有時1個月發放一次,有時半年發放一次,個稅怎么申報,是每月都申報,還是發工資時在申報,當年的工資跨年度發放,怎么申報個稅?
答:每月工資按時申報納稅,延期發放核算上應當講登記在應付職工薪酬的金額轉至其他應付款。
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