滴滴打車的發票能抵扣嗎,關于這個內容,數豆子整理如下資料。
滴滴打車的發票能抵扣嗎可以。
《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知附件:1。營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號)附:銷售服務、無形資產、不動產注釋的交通運輸服務規定,出租車屬于陸路旅客運輸服務。
《國家稅務總局關于增值稅發票管理若干事項的公告》(國家稅務總局公告2017年第45號)附件:商品和服務稅收分類編碼表
《財政部稅務總局海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)第六條規定,納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
(一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:
1。取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額;
根據上述規定,滴滴打車屬于國內旅客運輸服務,4月1日外出辦公滴滴打車取得滴滴電子發票可以計算抵扣進項。
車票怎么抵扣增值稅?從2019年4月1日開始,取得的打車票、汽車票、火車票、機票都可以抵扣增值稅銷項稅額,具體包括哪些內容,實務中又是如何操作?請往下看:
新政前處理方式
打車票、汽車票、火車票、機票這些無法取得增值稅專用發票,即使滴滴打車、美團打車等其他打車軟件給你開具電子發票也只是增值稅普通發票;目前的會計處理方式是,按照使用人所屬部門或是所屬項目,全額計入營業成本或存貨成本、銷售費用、管理費用;不存在進行稅抵扣的問題
3月20日發布新政,多項稅收優惠新增發布,其中,旅客運輸服務納入抵扣,下面分項說明具體如何操作:
打車APP電子普票
進項稅額=發票上注明的稅額;
假設滴滴打車花了103塊錢,那么電子發票顯示金額為100元,稅額為3元;新舊會計處理如下:
舊政策:
借:管理費用--交通費103
貸:現金103
新政策
借:管理費用--交通費103÷(1+3%)=100
應交稅費--增值稅(進項稅)103*3%÷(1+3%)=3
貸:現金103
汽車票
進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
假設汽車票票價103元,新舊會計處理和出租車打車票處理一致
火車票
進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
假設火車票109元,新舊會計處理如下:
舊政策:
借:管理費用--交通費109
貸:現金109
新政策
借:管理費用--交通費109÷(1+9%)=100
應交稅費--增值稅(進項稅)109*9%÷(1+9%)=9
貸:現金109
飛機票
進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
假設機票750元,燃油附加費340元,合計總額1090元,新舊會計處理如下:
舊政策:
借:銷售費用--交通費1090
貸:銀行存款1090
新政策
借:銷售費用--交通費1090÷(1+9%)=1000
應交稅費--增值稅(進項稅)1090*9%÷(1+9%)=90
貸:銀行存款1090
出租車打車票
只有注明旅客身份客票,才能計算進項稅額抵扣,進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%,由于出租車票沒有注明,所以不得計算抵扣
其他思考
出租車票才是幾種客票中,金額最大的一部分,個人覺得,應該也納入抵扣范圍,不過容易鉆空子;
關于火車票退票、飛機票退票是否可以計算抵扣未明確,個人覺得,也應該納入抵扣范圍
稅務籌劃
由于車費用抵扣,其他未取得增值稅專票的費用不可以抵扣,企業可以要求員工多拿拿電子普票、自己私人辦事的火車票、汽車票來換為公司業務發生的例如餐費、無票費用。
金額測算
結合八年審計經驗,對于一個6000萬收入規模的企業來說,一年至少有個1%的交通費,即交通費60萬左右,多數交通費應該都是打車票、火車票、飛機票的形式,假設打車票30萬,火車票20萬,機票10萬,可以抵扣的進項稅金額為2.48萬左右。
滴滴打車的發票能抵扣嗎?數豆子小編告訴大家,滴滴打車的發票是可以抵扣的,滴滴打車屬于國內旅客運輸服務,去年4月1日以后外出辦公滴滴打車取得滴滴電子發票可以計算抵扣進項,到此如果大家還有什么不清楚的可以咨詢我們答疑老師。
~!您好滴滴打車取得的公司抬頭的電子普通發票是可以在勾選平臺勾選抵扣的
答:可以。有多子女的父母,可以對不同的子女選擇不同的扣除方式,即對子女甲可以選擇由一方按照每月1000元的標準扣除,對子女乙可以選擇由雙方分別按照每月500元的標準...
普通發票?所謂的抵扣其實是指的:可以在稅前列支成本費用,抵減應納稅所得額。
看你是公司做什么業務的員工,如果是合理的業務支出可以,不合理不可以
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