銷項稅期末數(shù)是不是應(yīng)該為0,數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。
銷項稅期末數(shù)是不是應(yīng)該為0本月應(yīng)繳納增值稅時,轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅后,科目余額為零。
但如果進項稅大于銷項稅時,即期末有留抵增值稅的時候,本科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是有借方余額的,反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后,就是期末余額是0,最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計入了"應(yīng)交稅費--未交增值稅"科目如果此科目月末銷項大于進項時,應(yīng)做結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金憑證,因此應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅明細科目余額為零;
如果此科目月末銷項小于進項時,一般不做結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金,那么應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅明細科目余額不為零,而是借方余額,即留底進項稅。
銷項稅額期末有余額,應(yīng)該調(diào)整至哪里一般情況下,銷項稅減去進項稅,如果是正數(shù)的話,就是應(yīng)該交的增值稅,反之,就是留抵的增值稅。如果銷項稅大于進項稅,分錄如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。反之,可以不需要處理的。
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的核算應(yīng)該算是稅務(wù)會計核算中最復(fù)雜的一個科目,財政部還專門出文來規(guī)范其核算,最近的核算規(guī)章文件就是財會2016年22號文「建議大家都好好看看」。
對于小規(guī)模納稅人來講,其應(yīng)交增值稅的核算相對簡單,就是在應(yīng)交稅費下面設(shè)置應(yīng)交增值稅這個科目,不需要更多的明細,當(dāng)然除了"轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"、"代扣代交增值稅"外。
銷項稅期末數(shù)是不是應(yīng)該為0,這樣的說法顯然是不對的,因為不存在,一般我們說應(yīng)交增值稅這個明細科目每個月份的期末余額可能是零,這是從繳納增值稅后,傳出應(yīng)交未交增值稅,這個時候,余額為零,大家覺得呢,有疑問,就問問吧。
在增值稅賬頁上面,進項稅和銷項稅分別在借貸方,都有一欄,專門記錄的是每一筆發(fā)生的金額,但是,你說的余額是累計數(shù),可能是借貨方的合計欄吧。合計欄記錄的就是借貸方的合...
:你說的是進項稅額大于銷銷項稅額吧!例如:本期進項100萬本期銷項90萬那么納稅申報表第19行“應(yīng)納稅額”為0進項大于銷項10萬填到納稅申報表第20行“期末留抵稅額”
需要沖回。銷售折讓是指銷貨方因售出貨物的質(zhì)量等原因給予購貨方的一種價格減讓。...貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)結(jié)轉(zhuǎn)時分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本...
因該法規(guī)目前已經(jīng)取消,所以目前的實務(wù)操作中大多數(shù)企業(yè)該專欄已經(jīng)不使用)。7、“...稅時(通常情況下,是指進項稅額等借方科目發(fā)生數(shù)大于銷項稅額等貸方科目發(fā)生數(shù)),不需...
銷項稅減進項稅只是針對增值稅而言的,增值稅等于銷項稅減進項稅。應(yīng)交稅費是指企...稅等。而企業(yè)交納的印花稅、耕地占用稅等不需要預(yù)計應(yīng)交數(shù)的稅金,不通過“應(yīng)交稅...
銷項稅-進項稅+進項轉(zhuǎn)出),若是負數(shù)填在期末留抵稅額;已交數(shù)是指你本月繳納的上月增...期末未交數(shù):行32=24+25+26-27,本期應(yīng)退補稅額:行34=24-28-29,看看是不是把“③本期...
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