小規(guī)模納稅人預(yù)收到貨款會計分錄,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。
小規(guī)模納稅人預(yù)收到貨款會計分錄?一、企業(yè)在收到這筆錢時,商品或勞務(wù)的銷售合同尚未履行,因而不能作為收入入賬,只能確認(rèn)為一項負(fù)債。借記"現(xiàn)金(銀行存款)"科目,貸記"預(yù)收賬款"科目。
二、企業(yè)按合同規(guī)定提供商品或勞務(wù)后,再根據(jù)合同的履行情況,逐期將未實現(xiàn)收入轉(zhuǎn)成已實現(xiàn)收入,借記"預(yù)收賬款"科目,貸記上"主營業(yè)務(wù)收入"科目。
三、預(yù)收賬款科目核算企業(yè)按照合同規(guī)定或交易雙方之約定,而向購買單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時預(yù)收的款項。一般包括預(yù)收的貨款、預(yù)收購貨定金等。
小規(guī)模納稅人已預(yù)繳增值稅會計分錄如何處理?小規(guī)模納稅人已預(yù)繳增值稅的會計分錄如下:
1、預(yù)交時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
2、實交時,扣除已預(yù)交金額后按差額上交,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
退回多繳的增值稅作相反分錄。小規(guī)模納稅人只設(shè)置"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅"一個會計科目核算增值稅的應(yīng)繳、已繳及多繳或欠繳。
《財政部關(guān)于增值稅會計處理的規(guī)定》(財會[1993]83號):
1、企業(yè)上繳增值稅時,借記"應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)",小規(guī)模納稅企業(yè)記入"應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅"科目,貸記"銀行存款"科目。收到退回多繳的增值稅,作相反的會計分錄。
2、小規(guī)模納稅企業(yè),仍可沿用三欄式賬戶,核算企業(yè)應(yīng)繳、已繳及多繳或欠繳的增值稅。
小規(guī)模納稅人預(yù)收到貨款會計分錄怎么做?綜合以上內(nèi)容所述,其實我們看完上文資料后都知道不管是小規(guī)模納稅人企業(yè)還是一般納稅人企業(yè)在合同還沒有履行前收到的貨款,那么在會計處理上則是通過預(yù)收賬款科目處理,后期再將其計入主營業(yè)務(wù)收入的科目核算,更多的會計知識歡迎來本網(wǎng)站上試試。
如果不是匯到你公司開戶銀行賬上的錢,那就可以走現(xiàn)金收入,列“預(yù)收賬款”科目。以上都是按稅法和財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行的。如果你是內(nèi)賬會計,那必須如實入內(nèi)賬。該走收入...
借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-增(銷)銀行存款(運雜費)③補付貨款時借:銀行...貸:應(yīng)付帳款注:應(yīng)交的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅計入采購成本。③小規(guī)模納稅人購銷業(yè)務(wù)i購進貨物...
收到款項時:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款收到余款時:借:銀行存款預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額
借:預(yù)收賬款15600貸:主營業(yè)務(wù)收入15600/1.17或者1.03貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(小規(guī)模15600/1.03*3%),一般納稅人15600/1.17*17%)
借:預(yù)收賬款(以你開票金額做)貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅(增值稅一般納稅人就這樣做,小規(guī)模納稅人要計算好直接應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅就可以了)預(yù)收如果不...
第一和第三都是屬于開票時機不成熟,那么就要先確認(rèn)稅款,可以暫不確認(rèn)收入。分錄如下:借:應(yīng)收賬款34貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額34(200*17%如果是小規(guī)模納稅人則為...
貸:預(yù)收賬款93000.00發(fā)票開出,確認(rèn)收入。假設(shè)小規(guī)模納稅人,稅率3%:借:預(yù)收賬款&...
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