一般審計分為內部審計和外部審計,內部審計一般是規模比較大一點的公司才會有。兩者的差異在,內部審計要求會更加嚴格,需要提供的資料也更加的詳細,內部審計人員要求你提供的資料你也一定需要提供。所以如果進行的是內部審計的話,一般被審計單位都會安排一個財務人員來配合審計人員的工作,這個財務人員的日常工作肯定會受到較大的影響了。而外部審計時間一般相對比較短、而且審計人員一般要求的資料也不會太細,所以相對來說對日常的工作影響也不會很大。
1、首先,可以肯定地是公司確實是偷稅漏稅,因為是現金收入,又不用開票,所以瞞報收入,這種事情稅務是一查一個準的,如果數額巨大,就不簡簡單單的是補稅、罰款、滯納金的問題了,這是違法行為,不光是追究民事責任,嚴重的還要追究刑事責任的。
2、尤其是貴公司不僅僅是少繳稅,而是根本就不交稅,這個性質更加嚴重,很容易引起稅務機關的注意,來查賬是早晚的事;
3、老板說稅務的事由其他老總負責,這個只是打馬虎眼,不想讓人起疑心,找理由隱瞞公司這種偷稅漏稅的行為,畢竟這是違法的事,老板當然不希望更多的人知道,正常稅務方面的事一定是財務來做的,因為這個涉及很多專業方面的知識才能勝任,一個副總,又不會做帳,怎么能整明白報稅的事呢;
4、還有,內帳、外賬本身就是違法的行為,公司只能有一套帳,就是反應公司所有真實經營狀況的帳套,有的公司為了記錄公司真實的業務做一套內帳,為了對付稅務及其他外單位的檢查又做了一套外賬,本身就是違法的;
5、如果您是公司的財務,個人建議您還是不要在這家做了,風險太大了,一旦公司出了問題,公司的法人、主管財務負責人是首當其沖,經手的會計也會被牽連的。
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