該項支出稅務不允許列一般費用,因此只能作入"管理費用--福利費"里面(如果賬上"應付福利費"還有貸方余額,則應從應付福利費中列支);該支出在預付款時,應該借記"其他應收款",而不是"應付賬款"(應付賬款只反映購進存貨的款項),不過既然已經這樣了,收到保險發票后:
借:管理費用--福利費
貸:應付賬款
收到增值稅專用發票和普通發票做賬時要怎么做:
1、增值稅專用發票可以用來抵扣稅額,故做會計分錄時應體現出相應的稅費.
2、普通發票不可以做抵扣,故稅費不需單獨體現.
借:管理費用
應交稅金--應交增值稅(進項稅額)
貸:現金或銀行存款
收到保險費發票怎么做分錄?整體上來說,其實我們都知道公司收到職工保險費用的會計分錄的處理都可以通過管理費用的福利費的子科目處理,不過需要注意的是如果公司支付保險費用后應當通過其他應收款科目記錄,并不是應收賬款的核算;在本網站上關于保險費用的賬務處理資料都是可以免費搜索,歡迎大家來關注我們.
如果是小區的物業公司上月支付的電梯保險費用,下個月收到發票的時候,應該作為主營業務支出,然后進入會計分錄,這樣里面就可以了。
則應從應付福利費中列支);該支出在預付款時,應該借記“其他應收款”,而不是“應付賬款”(應付賬款只反映購進存貨的款項),不過既然已經這樣了,收到保險發票后:借:管理費...
代繳借:其他應收款-商業保險費-***貸:銀行存款-**行
1、轉賬銀行付租金時,此時還沒有發票借:其他應付款、預付賬款、應付賬款等貸:銀行存款2、發票到時借:管理費用、營業費用、制造費用等貸:其他應付款、預付賬款...
圖片看不懂,既然友邦公司是投保人,為什么付款人是太平洋保險公司?按文字理解:借:管理費用-保險費(財產保險)貸:銀行存款你追問分攤問題,那要問你,所保的財產是不同部門...
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