購車作為固定資產處理的分錄如下:
借 :固定資產(不含稅的機動車發票金額+車輛購置稅+汽車裝具發票載明金額)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額-機動車發票稅額部分)
管理費 (保險費)
貸:銀行存款
一般納稅人購入汽車會計分錄
購入汽車時:
借:固定資產(購車款+車輛購置稅+上牌照等)
貸:銀行存款
借:管理費用(保險費)
貸:銀行存款/現金
車輛購置稅:
借:固定資產
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
退稅后,會計分錄為
借:銀行存款
貸:應交稅費-應交車購稅
借:應交稅費-應交車購稅(退稅款)
貸:固定資產
為了核算企業應交增值稅的發生、抵扣、交納、退稅及轉出等情況,應在"應交稅費"科目下設置"應交增值稅"明細科目.
并在"應交增值稅"明細賬內設置"進項稅額"、"已交稅金"、"銷項稅額"、"出口退稅"、"進項稅額轉出"等專欄.
企業從國內采購物資或接受應稅勞務等,根據增值稅專用發票上記載的應計入采購成本或應計入加工、修理修配等物資成本的金額.
借記"材料采購"、"在途物資"、"原材料"、"庫存商品"或"生產成本"、"制造費用"、"委托加工物資"、"管理費用"等科目.
根據專用發票上注明的可抵扣的增值稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"科目,按照應付或實際支付的總額.
貸記"應付賬款"、"應付票據"、"銀行存款"等科目.購入貨物發生的退貨,做相反的會計分錄.
企業購入免稅農產品,按照買價和規定的扣除率計算進項稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"科目,按買價扣除按規定計算的進項稅額后的差額.
借記"材料采購"、"原材料"、"庫存商品"等科目,按照應付或實際支付的價款,貸記"應付賬款"、"銀行存款"等科目.
購進生產用固定資產所支付的增值稅額,應計入增值稅進項稅額,可以從銷項稅額中抵扣,購進的貨物用于非應稅項目,其所支付的增值稅額應計入購入貨物的成本.
企業購進的貨物發生非常損失的,以及將購進貨物改變用途的(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其進項稅額應通過"應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)"科目轉入有關科目.
借記"待處理財產損溢"、"在建工程"、"應付職工薪酬"等科目,貸記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)"科目.
屬于轉作待處理財產損失的進項稅額,應與遭受非常損失的購進貨物、在產品或庫存商品的成本一并處理.
企業銷售貨物或者提供應稅勞務,按照營業收入和應收取的增值稅額,借記"應收賬款"、"應收票據"、"銀行存款"等科目.
按專用發票上注明的增值稅額,貸記"應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)"科目,按照實現的營業收入,貸記"主營業務收入"、"其他業務收入"等科目.
發生的銷售退回,做相反的會計分錄.企業將自產或委托加工的貨物用于非應稅項目、集體福利或個人消費,將自產、委托加工或購買的貨物作為投資、分配給股東、贈送他人等.
應視同銷售貨物計算交納增值稅,借記"在建工程"、"長期股權投資"、"營業外支出"等科目,貸記"應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)"科目等.
企業交納的增值稅,借記"應交稅費--應交增值稅(已交稅金)"科目,貸記"銀行存款"科目.
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借:應交稅費-應交增值稅---(進項稅額)1700貸:銀行存款11700收到發票沒有認證不可以入賬,下個月去認證,帳務一樣處理,增值稅發票認證期限自開票日起180內購買打印機...
應該是:借:庫存商品、應交稅金——增值稅——進項稅貸:應付票據
根據《企業會計準則第4號-固定資產》第八條規定:外購固定資產的成本,包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬于該項資產的運輸費、裝...
①一般納稅人購銷業務(略)②一般納稅人購入免稅農產品、廢舊物資借:物資采購(買價...借:應交稅金-增-已交稅金貸:銀行存款注:若退回多交稅款,用紅字作相同分錄予以沖銷;...
其實際占有、使用的財產是總公司財產的一部分,列入總公司的資產負債表。所以你做賬借:固定資產應交稅費-增值稅-進項貸:銀行存款等至于下撥分公司可以做個備查簿之類...
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