1、把沒有正式發票的金額記入"其他應收款",待有了其他發票沖抵即可.
借:其他應收款
貸:銀行存款/庫存現金
2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加.
借:相關費用
貸:銀行存款/庫存現金
一、可以作為預付賬款處理,待收到發票后沖銷預付款入賬即可,分錄如下:
1、付出款項,未收到發票:
借:預付賬款
貸:銀行存款
2、待收到發票后,沖銷預付款,并結轉相關款項費用:
(1)若該款項屬于企業日常活動相關,如勞務費可計入管理費用:
借:管理費用-勞務費
貸:預付賬款
二、如果確定收不到發票
借:應付賬款-勞務-未開票
貸:銀行存款
無法取得發票的費用怎么入賬?整體上來說,根據小編老師闡述的觀點,其實公司沒有發篇的入賬都是先計入其他應收款科目,后期按照在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加,如果形成了壞賬那么就通過壞賬準備來處理.更多關于沒有發票入賬的賬務知識都在本網站上,歡迎大家來閱讀.
無發票的費用怎么入賬
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